Пример Заполнения 3 Ндфл При Возврате За Покупку Квартиры Второй Год Онлайн

Содержание
  1. Пример заполнения 3 ндфл при возврате за покупку квартиры 2021 второй год
  2. Образец заполнения 3-НДФЛ при покупке квартиры
  3. Онлайн журнал для бухгалтера
  4. Заполнение 3 НДФЛ при возврате налога на квартиру
  5. Образцы (примеры) заполнения 3-НДФЛ
  6. Заполнение 3 ндфл 2021 возврат налога на квартиру второй год
  7. Образец заполнения 3-НДФЛ при покупке квартиры-2021
  8. Образец заполнения 3 НДФЛ
  9. Что важно знать про 3-НДФЛ при покупке квартиры
  10. Примеры заполнения 3-НДФЛ при возврате за квартиру
  11. Помощь в заполнении 3 НДФЛ при возврате налога на квартиру
  12. Форма заявления на возврат НДФЛ при покупке квартиры
  13. Как и куда подать
  14. Заполнение 3-НДФЛ при возврате налога на квартиру в налоговую
  15. Правила заполнения декларации на возврат денег
  16. КБК и ОКТМО
  17. Титульный лист
  18. Второй лист
  19. Третий лист
  20. Советы по заполнению
  21. Как подать декларацию за покупку квартиры
  22. Возможные ошибки
  23. Как заполнить 3 НДФЛ на налоговый вычет за покупку квартиры или дома?
  24. Где взять актуальный бланк?
  25. Инструкция по заполнению
  26. Что понадобится
  27. Вручную
  28. Через программу
  29. Кто и куда сдает декларацию
  30. Сроки подачи 3-НДФЛ
  31. заполнения в программе

Пример заполнения 3 ндфл при возврате за покупку квартиры 2021 второй год

Пример Заполнения 3 Ндфл При Возврате За Покупку Квартиры Второй Год Онлайн

05.05.2021

В 2021 году декларация о налоге на доход физического лица по форме 3-НДФЛ подается до 3 мая. Если налогоплательщик заполнил и сдал отчет до вступления в силу поправок в бланк, ему не нужно сдавать сведения повторно по новой форме. Если нужно заявить вычет, то подать декларацию можно в любой момент года.

Образец заполнения 3-НДФЛ при покупке квартиры

Для того чтобы лучше разобраться с тем, как правильно осуществляется заполнение 3-НДФЛ в 2021 году, достаточно рассмотреть ситуацию на наглядном примере.

Елене Алексеевне Широковой, которая в прошлом году работала на фирме, была начислена заработная плата в сумме пятисот семидесяти тысяч рублей.

Она не получала никаких вычетов, и по итогам, из этого суммы было полное удержание и перечисление подоходного налога в семьдесят четыре тысячи и сто рублей, согласно установленным ставкам тринадцать процентов.

В прошлом году гражданка приобрела недвижимость, владельцем которой являлось физическое лицо, и сумма ее затрат составила три с половиной миллиона рублей. В феврале прошлого года на нее переоформили данную жилплощадь, и в том же месяце составили акт на прием и передачу недвижимости.

Онлайн журнал для бухгалтера

Многие декларанты при возврате налога с покупки квартиры за второй год сталкиваются с такой проблемой: инспекция намекает, что надо бы заново подать документы, подтверждающие право на вычет.

Однако подобное требование инспекторов – незаконно. В случае спорной ситуации ссылайтесь на многочисленные разъяснения Минфина и ФНС России.

Например, письмо Минфина от 07 июня 2013 года № 03-04-05/21309.

Рекомендуем прочесть:  С продажи дома подоходный налог

Заполнение 3 НДФЛ при возврате налога на квартиру

Таким образом, максимальная сумма, которую можно вернуть, равна 260 тысячам рублей. Она будет выплачена не сразу, а помесячно, равносильно тому, как списывались налоги из вашей зарплаты в течение последнего подотчетного периода. Каждый год необходимо переоформлять право на вычет.

Образцы (примеры) заполнения 3-НДФЛ

По 18 февраля 2021 года (включая этот день) декларация за 2021 год подается на «старом» бланке, который использовался для декларации за 2021 год. А с 19 февраля 2021 года — на «новом» бланке.

Чтобы не думать, какой бланк правильный, а какой нет, можно просто получить онлайн правильную готовую декларацию на нашем веб-сайте. Наш веб-сайт все сделает правильно. На нужном бланке.

Начать заполнение можно вот здесь: Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн».

Заполнение 3 ндфл 2021 возврат налога на квартиру второй год

Представлять ее по итогам 2021 года должны физические лица-налогоплательщики, которые указаны в ст.ст. 227, 227.1 и п. 1 ст. 228 НК РФ (ст. 216, п. 1 ст. 229 НК РФ). К лицам, обязанным представлять декларацию 3-НДФЛ относятся, в частности, ИП, которые применяют общую систему налогообложения (пп.

Образец заполнения 3-НДФЛ при покупке квартиры-2021

  1. Титульный лист, представляющий обобщенные сведения о налогоплательщике (физическом лице — заявителе вычета).
  2. Лист А, в графы которого заносятся сведения о полученных доходах за рассматриваемый период.
  3. Лист Д1 – расчет суммы налоговой льготы (вычета).
  4. Форма 3-НДФЛ (покупка квартиры) должна содержать информацию о величине уплаченного налога с доходов – Раздел 2.
  5. Раздел 1, приводящий систематизированные итоговые данные из предыдущих страниц, на основании которых выводится значение налога, подлежащего возмещению в пользу налогоплательщика.

Образец заполнения 3 НДФЛ

  • Если квартира была продана как единый объект права собственности по одному договору купли-продажи, имущественный налоговый вычет в размере 1 000 000 рублей распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их доле.
  • Если каждый владелец доли в праве собственности на квартиру продал свою долю, находившуюся в его собственности по отдельному договору купли-продажи, он вправе получить имущественный налоговый вычет в размере 1 000 000 рублей.

Рекомендуем прочесть:  Покупка Дома По Материнскому Капиталу Условия

Что важно знать про 3-НДФЛ при покупке квартиры

Возможны два варианта использования недостающей суммы. Во-первых, разрешается принимать в учет затраты на ремонт купленной недвижимости. Однако, такое право возможно только для квартир без отделки. Во-вторых, если объект приобретен после 1 января 2014 года, возможно перенесение остатка на следующую покупку.

Примеры заполнения 3-НДФЛ при возврате за квартиру

  1. Определение желаемой суммы вычета.
  2. Подсчет уровня полученных доходов и налогов с полученных денежных средств.
  3. Сбор документации, являющейся гарантией оплаты.
  4. Заполнение бланка заявления на получение налогового вычета.
  5. Оформление отчетности по типу 3-НДФЛ.
  6. Подача готовой отчетности в налоговые органы.

Пример заполнения 3 ндфл при возврате за покупку квартиры 2021 второй год Ссылка на основную публикацию

Источник: https://exjurist.ru/nalogovyj-vychet/primer-zapolneniya-3-ndfl-pri-vozvrate-za-pokupku-kvartiry-2021-vtoroj-god-2

Помощь в заполнении 3 НДФЛ при возврате налога на квартиру

Пример Заполнения 3 Ндфл При Возврате За Покупку Квартиры Второй Год Онлайн

Заполнение 3-НДФЛ при возврате налога на квартиру — обязательная процедура для получения вычета.

Главное — правильное оформление декларации и составление заявления. Как это сделать, узнаете далее из статьи.

Форма заявления на возврат НДФЛ при покупке квартиры

Строгой формы составления заявления для получения имущественного вычета нет. Но ИФНС разработало шаблон, опираясь на который можно правильно составить его.

Документ обозначает желание гражданина получить подоходный налог. Указываются реквизиты счета или банковской карты, куда будут перечислены деньги.

Бесплатная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

Мск +7 (499) 938 5119

Спб +7 (812) 467 3091

Фед +8 (800) 350 8363

Пример заполнения заявления в произвольной форме выглядит следующим образом:

ОБРАЗЕЦ Заявления

Готовый бланк налогоплательщик может взять в ФНС у инспектора, состоит он из трех листов:

  • титульный лист;
  • страница с банковскими реквизитами;
  • паспортные данные гражданина.

Первая страница выглядит следующим образом:

  • ИНН;
  • КПП;
  • номер заявления;
  • код налогового органа;
  • Ф. И. О. заявителя;
  • номер статьи — основание вычета;
  • сумма (1 — излишне уплаченная, 2 — излишне взысканная, 3 — подлежащая возмещению);
  • что вернуть (1 — налог, 2 — сбор, 3 — страховой взнос, 4 — пени, 5 — штраф);
  • размер денежных средств;
  • налоговый период;
  • Код ОКТМО.

Вторая страница содержит данные о платежном органе:

  • наименование банка;
  • наименование счета;
  • корреспондентский счет;
  • банковский код идентификации;
  • номер счета (1 — налогоплательщик, 2 — плательщик сбора, 3 — плательщик страховых сборов, 4 — налоговый агент);
  • получатель;
  • вид документа (паспорта);
  • номер и серия;
  • кем и когда выдан.

Третий лист существует для заполнения точных паспортных данных:

  • Ф. И. О.;
  • код документа;
  • серия и номер;
  • кем выдан;
  • дата выдачи;
  • почтовый индекс;
  • район;
  • город;
  • населенный пункт;
  • улица;
  • номер дома, корпуса, квартиры.

Для справки! Этот образец — новая форма заявления, которая заполняется для возврата денег за покупку квартиры.

Как и куда подать

Подать бумагу можно лично, через почтовое отделение или личный кабинет налогоплательщика. Экземпляр, заполненный вручную, составляется на листе А4 синей ручкой.

Документы принимает налоговая служба или МФЦ. Преимущества ФНС в том, что инспектор на месте укажет возможные ошибки, попросит убрать или донести определенную документацию. Многофункциональный центр принимает весь пакет без разбора.

Внимание! Срок рассмотрения заявления составляет 3 месяца, еще месяц требуется на получение средств.

Заполнение 3-НДФЛ при возврате налога на квартиру в налоговую

Если гражданин при покупке жилья потратил свои средства, то ему для возвращения налогового вычета придется заполнить декларацию, состоящую из следующих листов:

  1. Приложение 7 указывает сумму выплат, которые полагаются заявителю.
  2. Приложение 1 показывает официальные доходы налогоплательщика на территории РФ.
  3. Приложение 2 (если потребуется) показывает доход, получаемый из-за границы.
  4. Раздел 1 несет в себе сведения о возврате налога.
  5. Раздел 2 вычисляется размер НДФЛ и налоговая база.
  6. Титульный лист — вступительная часть формы.

Оформить декларацию можно несколькими способами: вручную и электронно через программу «Декларация» или личный кабинет налогоплательщика.

Чтобы заполнить бланк правильно, нужно воспользоваться пошаговой инструкцией:

  1. Зарегистрироваться и создать личный кабинет на сайте «Госуслуг» либо установить программу.
  2. Далее заполняется вкладка «Задание условий».
  3. После этого вводятся «Сведения о заявителе».
  4. Третья вкладка — для заполнения раздела «Доходы, полученные на территории РФ».
  5. Далее вносится сумма полученного дохода за каждый месяц.
  6. Следующий шаг — «Вычеты».
  7. Вносятся данные о купленной недвижимости.
  8. Последний пункт — внесение паспортных сведений заполнителя.

Правила заполнения декларации на возврат денег

Заполнение формы 3-НДФЛ начинается с конца, то есть с самого последнего листа и по убыванию в обратном порядке до титульного.

Первым заполняется приложение семь.

КодСведения
010Код недвижимости (2 для квартиры)
020Статус налогоплательщика (01 — собственник)
030Номер объекта имущества (1 — кадастровый, 2 — условное, 3 — инвентарный, 4 — отсутствие номера)
031Прописать код объекта
032Местонахождение жилья (если в строке 031 нет данных)
040Дата акта передачи жилплощади
050Дата регистрации собственности на квартиру
060Для земельных участков
070Для имущественных долей
080Размер затраченных средств
100Сумма полученного вычета за прошлые годы (если получаете впервые, то ничего не заполняется)
120Величина предоставленного вычета по указанному жилью
140Налоговая база
150Реальная сумма, затраченная на приобретение недвижимости
170Остаток компенсации
180Переходящие выплаты на следующий период

Далее заполняется приложение 1, в котором гражданин указывает и разъясняет источники своего официального налога. Выглядит оно следующим образом:

КодСведения
01Ставка, которая применяется (13 %)
020Код получаемого дохода (07 — зарплата)
030ИНН работодателя
040КПП начальства
050ОКТМО руководителя
060Сведения о руководстве
070Размер дохода, полученного за год
080Сумма подоходного налога

Этот раздел показывает размер возврата выплат.

КодДанные
001Налоговая ставка (13 %)
002Ставиться «3» — иное
010Доход за год, полученный гражданином
030Облагаемый доход
040Величина выплат в связи с покупкой квартиры
080Реальный уплаченный подоходный налог
160Размер возвращаемого налога

В первом разделе заполняются всего четыре основных строки:

  • 010 строка — ставится число «2» (возврат из бюджета);
  • 020 — значение КБК;
  • 030 — значение ОКТМО;
  • 050 — сумма, которую должны вернуть.

Титульный лист несет в себе сведения о заполнителе:

  • корректировочный номер;
  • налоговый период (ставится 34 — календарный год);
  • отчетный год;
  • код налоговой инспекции;
  • Ф. И. О. заявителя;
  • паспортные данные;
  • статус резидента;
  • количество страниц;
  • другие сведения.

Для справки! Чтобы декларацию принял инспектор, нужно использовать актуальную форму и не допускать ошибок.

КБК и ОКТМО

Код бюджетной классификации (КБК) — важный реквизит при заполнении платежных документов. Он нужен при перечислении сумм в бюджет (налоги, сборы, взносы, штрафы и т.д.). Состоит из 20 символов, которые позволяют понять, в какой орган должен быть зачислен платеж, в счет какого налога и прочие данные.

ОКТМО – это общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. Показывает, к какому МО относится организация или ИП. Используется для систематизирования Росстатом информации о деятельности организаций и ИП.

Оба кода используются бухгалтером для сдачи различных налоговых форм.

Для справки! В онлайн-сервисах коды КБК и ОКТМО устанавливаются автоматически без участия заполнителя.

Титульный лист

Для заполнения титульного листа гражданину понадобится паспорт, ИНН и личные данные. Написать на этой странице нужно следующие сведения:

  • налоговый период;
  • код налогового органа;
  • страна;
  • информация, подтверждающая паспортные данные;
  • статус гражданина.

Титульный лист заканчивается датой, подписью с расшифровкой. Форма, заполняемая через интернет, заверяется электронной подписью.

Второй лист

Дальше заполняется приложение 7, для этого нужна справка о доходах и уплаченных процентах. На этой странице ведутся все расчеты об полученных доходах и возможных налоговых средствах.

Третий лист

Следующий лист заполнения — приложение 1. В нем содержатся данные о работодателе и получаемых заявителем доходах. В приложении указываются коды ОКТМО и КБК, их можно узнать у руководителя или бухгалтера.

Советы по заполнению

При заполнении формы 3-НДФЛ лучше пользоваться программой или личным кабинетом налогоплательщика, так как этот вариант позволяет исправить многие ошибки сразу, и многие значения рассчитываются автоматически.

Действующий образец можно найти в налоговой службе.

Помните! Внимательно заполняйте каждую строку документа: ошибки и помарки в нем недопустимы.

Возможны некоторые нюансы при заполнении, например: если собственность оформлена на супругов в долевом участии, то к декларации нужно приложить документы супруга/ги. Как правило, те же условия распространяются на ДДУ с детьми или другими родственниками.

Как подать декларацию за покупку квартиры

Подать 3-НДФЛ можно тремя способами:

  • по почте;
  • лично;
  • через сайт «Госуслуги».

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. В первом время на подачу минимальное, но оно увеличится при исправлении помарок. Второй позволяет исправить все ошибки на месте в момент подачи, но займет при этом много время.

Третий сэкономит срок обращения, позволяет исправить недочеты на разных этапах, но сканы прикладываемых документов должны быть хорошего качества.

УЧТИТЕ! Файлы много «весят», не всегда получается их загрузить.

Возможные ошибки

Самые частые ошибки, которые допускают граждане при заполнении декларации:

  1. Неверно высчитанный остаток на выплаты.
  2. Превышенный лимит денег, которые можно получить при покупке квартиры.
  3. Включение в декларацию материнского капитала также считается ошибкой, потому что возмещения субсидий нет.
  4. Учет средств, выданных за счет работы (неофициальный доход) или из бюджета.

На самом деле при оформлении декларации каждый человек допускает индивидуальные ошибки. Перечислить из все невозможно.

Самый простой вариант быстро написать заявление и составить НДФЛ — в электронном виде. Есть и еще один вариант — обратиться за помощью к специалистам в бухгалтерскую фирму.

Источник: https://PoPravu.club/nalogi/zapolnenii-3-ndfl-pri-vozvrate-naloga-na-kvartiru.html

Как заполнить 3 НДФЛ на налоговый вычет за покупку квартиры или дома?

Пример Заполнения 3 Ндфл При Возврате За Покупку Квартиры Второй Год Онлайн

Получить имущественный вычет можно только с личных средств, потраченных на приобретение недвижимости. Таким образом, ИФНС не пропустит декларацию, в которой источником дохода указан материнский капитал или любая другая государственная субсидия.

Актуальный бланк декларации можно скачать с сайта ФНС. Важно следить за формой документа, т.к. раз в несколько лет в него вносятся правки. Подать 3-НДФЛ имеет право любой собственник жилья, если их несколько. Исключение возможно лишь в том случае, если по условиям брачного договора один из супругов не вправе руководить документооборотом и иными крупными сделками с семейным имуществом.

Где взять актуальный бланк?

Начать следует с того, что форма и сам бланк декларации 3-НДФЛ строго регламентированы государством. Где-то раз в 1-2 года в бланк вносятся корректировки в связи с изменениями в налоговом законодательстве (например, по налогообложению того же приобретения жилья). Соответственно, нужно проследить, актуален ли бланк НДФЛ, который вы решили заполнять.

Существует, по сути, всего два надежных источника, где можно скачать документ без негативных в дальнейшем последствий:

  • На официальном сайте ФНС. Там вы сможете не только найти бланк, но также получить массу другой полезной информации (например, актуальный образец заполненного бланка или информация о корректировках в законодательстве). Так, бланк на 2021 год можно скачать по ссылке. При необходимости, вы можете скачать бесплатную программу «Декларация», с помощью которой заполнение 3-НДФЛ становится относительно простым и быстрым процессом. Больше информации доступно тут;
  • Помимо официальных источников, можно прибегнуть к помощи компаний, занимающихся предоставлением услуг онлайн в сфере налогов. К примеру, существуют компании, которые оказывают всестороннюю поддержку налогоплательщикам, чтобы те смогли вернуть ранее уплаченные налоги через налоговый вычет. На сайтах таких предприятий, как правило, размещен актуальный бланк 3-НДФЛ. Самые популярные ресурсы в такой сфере: «Верни налог», «НДФЛка» и «Налогия» (не реклама).

Инструкция по заполнению

Для начала сразу заметим, что заполнение 3-НДФЛ при возврате налога на квартиру сильно разнится в зависимости от выбранного метода — через программу или же вручную.

Конечно, с точки зрения экономии сил и времени, правильно было бы всегда заполнять декларацию через программу, но на практике существует часть налогоплательщиков, которым, в силу привычки или иных обстоятельств, проще заполнять от руки. Поэтому рассмотрим и тот, и другой вариант.

Что понадобится

Заполнять декларацию после оформления недвижимости в свою собственность проще всего, если перед глазами находится действующий образец. Вероятность допустить неприятную ошибку в таком случае значительно падает. Актуальные образцы представлены на фото по ходу изложения инструкции.

Кроме того, подготовительный этап включает в себя получение справки 2-НДФЛ от нынешнего работодателя.

Если налогоплательщик, на момент заполнения декларации, не трудоустроен, справку должен изготовить предыдущий работодатель (если вы у него работали не позже трех лет назад с момента заполнения декларации на вычет).

В этом документе уже отражена основная информация по доходам физического лица и уплаченным с них налогам. Останется лишь часть этой информации перенести в декларацию.

Справка: если получить справку по тем или иным причинам невозможно, получить сведения о налоговых отчислениях можно в личном кабинете на сайте nalog.ru. Кроме того, небольшая часть информации об уплаченных налогах содержится на портале Госуслуги. Несмотря на эти интернет-ресурсы, исчерпывающую информацию можно получить только непосредственно из ИФНС или же из справки 2-НДФЛ.

Вручную

Вычет возможен сразу за три последние года, предшествующие покупке квартиры, если вы все это время работали и платили налоги.

При ручном заполнении декларации, очень важно идти по графам не последовательно (в том порядке, в каком их изначально разместили налоговики в форме документа), а в порядке раскрытия информации.

Такой подход минимизирует шанс допустить ошибки. Поэтому заполнение начинается не с титульной страницы, а с приложения 7.

Приложение 7.

  • ИНН. По законодательству (ст. 80 НК РФ) совсем не обязательно заполнять эту графу, но на практике инспекторы ФНС убедительно вас попросят об этой «услуге»;
  • ФИО прописными разборчивыми буквами;
  • В строке «010» указывайте, к какому типу относится купленная вами недвижимость. Например, код квартиры — «02», а код дома — «01». Полный перечень кодов дан в инструкции к приказу об утверждении декларации;
  • Поскольку вы являетесь собственником недвижимости, в графу 020 вписывайте «01»;
  • Графа «030» отвечает за идентификацию метода расчета стоимости недвижимости, он всегда указывается в договоре о покупке жилья. К примеру, кадастровый номер обозначается цифрой «1», а инвентарный — цифрой «3»;
  • В строке”031» напишите кадастровый номер жилья. Узнать его можно в массе документов: выписке из ЕГРН, договоре купли-продажи, на сайте Росреестра и т.д.;
  • В графу «032» впишите точный (максимально детализированный) адрес недвижимости вплоть до номера квартиры\комнаты;
  • Графа «040» заполняется только при покупке жилья по договору долевого участия (ДДУ);
  • Укажите в графе «050» дату регистрации права на недвижимую собственность. Узнать ее можно в выписке из Росреестра;
  • В строке «070» вписывается размер вашей доли в недвижимости, если сделка оформлялась с долевым разделением;
  • В строке «080» нужно вписать расходы на приобретение всех объектов недвижимости, но обязательно с учетом ограничений вычета. Обратите внимание: максимальное значение в этой графе не может превышать 2 000 000 рублей, поскольку именно эта сумма может быть необлагаемой налогом по ст. 220 НК РФ;
  • Если декларация заполняется впервые, в строки 090-130 просто впишите нули;
  • Раздел «140» должен отобразить информацию по вашим налогооблагаемым доходам за прошедший год;
  • В строке «170» должно быть вписано значение, полученное путем вычета базы из расходов на жилье. Другими словами, из значения строки «080» нужно вычесть значение «140».

Приложение 1.

  • Как и на титульной странице, впишите свои ИНН и ФИО;
  • Строка «010» по сути предполагает только одно содержание: «13%». Имеется в виду налог, который можно возвратить через вычет — это и есть НДФЛ, чья ставка составляет 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов;
  • В строке «020» отображается источник налогооблагаемого дохода. Если основным источником является зарплата, впишите «07»;
  • Далее в декларацию перепишите из справки 2-НДФЛ реквизиты вашего работодателя: КПП, ИНН, ОКТМО и название компании;
  • Впишите итоговый доход от работодателя в графу «070»;
  • Раздел «080» должен быть заполнен информацией по налогам, уплаченным с зарплаты в счет НДФЛ;
  • На этом заполнение заканчивается, если вы не получали доходы от продажи авто, недвижимости или чего-либо еще. В этих случаях нужно отдельно заполнить данные по иным источникам доходов — для получения кодов пользуйтесь сайтом ФНС.

Раздел 2.

  • В графе «001» вписывайте «13%», т.е. ставку налогообложения;
  • В строке «002» указывайте значение «иное»;
  • Чтобы не ошибиться с разделом «010», просто скопируйте значение «070» из Приложения 1;
  • То же самое сделайте в строке «030»;
  • «040» заполняется как вычет, полученный и высчитанный в Приложении 7;
  • В случае с «080» достаточно просто перенести данные из той же графы в Приложении 7;
  • В разделе «160» указывается сумма налога, возвращаемая из ФНС обратно налогоплательщику в связи с пользованием налоговым вычетом. Поэтому просто скопируйте данные из Приложения 7.

Раздел 1.

  • В строке «010» нужно выбрать пункт «возврат»;
  • Там, где нужно указать КБК, просто впишите типовую комбинацию: КБК на данный момент един во всех субъектах РФ;
  • Чтобы не ошибиться в заполнении ОКТМО, проверьте данные на Госуслугах или на ресурсе «Адрес и платежные реквизиты инспекции»;
  • Сумма дублируется из графы «160» в предыдущем разделе.

Титульный лист.

  • Впишите предыдущий год;
  • Перед вводом кода инспекции перепроверьте его на ресурсе «Адрес и платежные реквизиты»;
  • Остальные коды так же, как и КБК, заполняются по шаблону;
  • Паспортные данные;
  • Желательно, хоть и не обязательно, указать номер телефона — на случай вопросов у налогового инспектора номер будет приоритетным и самым простым решением;
  • Внимательно пройдитесь по декларации и посчитайте листы. Затем впишите их количество, а также количество листов приложенных документов.

После того как заполнение титульного листа будет пройдено, подпишите каждую бумагу в составе декларации, а также проставьте дату подачи декларации или ее направления по почте или лично в отделение ФНС.

Через программу

Так как заполнить 3-НДФЛ при покупке квартиры в ипотеку гораздо проще в программе, нежели вручную, мы рассмотрим алгоритм схематично. Этому способствует и интуитивно понятный интерфейс программы.

Задание условий.

  • Впишите базовые данные — к какой категории налогоплательщиков вы относитесь, какие у вас источники доходов и т.д.;
  • Укажите номер инспекции и код ОКТМО.

Сведения о декларанте.

Сначала просто перепишите все данные из вашего паспорта в соответствующие графы настоящего раздела. Затем, в качестве основного подтверждающего документа, укажите «внутрероссийский паспорт» под кодом «21».

Доходы, полученные в РФ.

В верхней строке вы увидите разноцветные цифры — это ставка налогообложения по вашим доходам, полученным в РФ. Стандартная ставка — 13%. Далее нажмите на зеленый плюс под указанными цифрами — так вы начнете заполнение поля с источниками выплат. Введите данные вашего работодателя и остальные данные, отображенные в справке 2-НДФЛ.

После того, как вы внесли в систему свой налогооблагаемый источник дохода, укажите сами суммы, полученные за предыдущий финансовый год. Для этого нажмите на плюс под полем «Источники выплат».

Если деньги получены в качестве ЗП, вводите значение «2000», укажите размер денежных средств, полученных в рамках этого источника выплат. Если вы каждый месяц получаете одну и ту же сумму, достаточно продублировать все доходы за все проработанные месяцы.

Внимание: не забудьте изменить месяц получения средств!

В самом конце укажите итоговый налог по вашей ставке, в совокупности уплаченный с дохода — данные приведены в справке 2-НДФЛ.

Вычеты.

  • Нажмите галочку вверху «Получить имущественный вычет»;
  • Кликните на зеленый плюс, чтобы добавить объект;
  • Внесите данные из документации по недвижимости (чаще всего договор либо выписка из ЕГРН);
  • Максимальная сумма вычета — 2 миллиона.

Готово. Документ можно распечатать, а можно и отправить в ИФНС в электронном виде.

Кто и куда сдает декларацию

Мы уже выяснили, как заполнить 3-НДФЛ на налоговый вычет за покупку квартиры. Изучим теперь, как ее подавать.

Направить в ИФНС 3-НДФЛ имеет право собственник жилья. Если собственников несколько (совместная собственность у супругов, например), любой из них вправе подать декларацию.

Важно, правда, помнить, что положения брачного договора могут запрещать подобные действия и давать полномочия только одному супругу.

Если между супругами был заключен брачный договор, следует соотносить свои действия с его положениями.

Подать 3-НДФЛ можно лично в налоговой инспекции по месту жительства, а можно направить почтой (заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении).

Сроки подачи 3-НДФЛ

Подавать на вычет можно неограниченное количество раз, через сколько угодно лет после приобретения недвижимости. Важно лишь помнить, что вычет предоставляется по налогам, уплаченным за последние 3 года. Сроки в рамках года, для подачи декларации на налоговый вычет, не ограничены. Многие пишут про «до 30 апреля&rlaquo;, но в случае с налоговым вычетом это не так.

заполнения в программе

Источник: https://vKreditBe.ru/zapolnenie-3-ndfl-pri-vozvrate-naloga-na-kvartiru/

Все в законе
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: